退(换)补料控制程序 |
4.2.7 生产单位因各种原因需补料的,补料单必须有生产部经理、仓库主管、物控主管审核。并注明补料原因,对责任人进行一定的处罚教育。同时物控协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。 4.2.8 仓管需及时将各种单据入帐,将物料归类摆放,并标识明确。 4.2.9 仓管每月将仓库各种不良物料进行清理,列出清单再次交与IQC检验,经IQC检验确定无再利用价值的物料,由工程部、物控主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。 4.3.0 非生产部门退料依同本“退料程序”。 4.3.1 生产制程中发现来料少情况的由物料员、拉长、经理共同认可,经仓库、物控、采购确认后交由采购部追料,物料回厂后仓库通知生产线给予补发。 4.3.2 每周仓管统计汇总生产部退料、生产部补料、供应商退料数量。周六下午交与物控。 5.流程图 6.相关表单 6.1 退料单 6.2 补(换)料单 |
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